Добрый день!
Работаю в " Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.64.21)". Подскажите пожалуйста правильно ли я делаю. Есть реализация на частное лицо. Счет-фактуру не выписываем, но ставим галочку в поле счет фактура. Соответственно продажа попадает в книгу продаж. Далее частное лицо возвращает товар. Корректировочный счет-фактуру я соответственно(не плательщик НДС) не могу сделать. Делаю на основании документа на возврат записи по операции отражение НДС к вычету. Ставлю галочку только в поле использовать записи в книге покупок. Код операции 16 или 17? В книге покупок возврат отражается,а в поле номер счет-фактуры продавца прописывается номер документа операции отражения НДС к вычету? Сомневаюсь.